Cintillo Institucional
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Lunes, 21 de Abril de 2014
Oficina de Auditor铆a Interna

Misi贸n:

Evaluar, supervisar, orientar, coordinar y mantener un sistema de control interno moderno, integral e integrado, aut贸nomo, independiente y profesional, con el prop贸sito de salvaguardar el patrimonio del Organismo, garantizando el cumplimiento de la normativa legal, la exactitud y veracidad de la informaci贸n administrativa y financiera, promoviendo la eficacia, econom铆a y calidad de las operaciones, en el empleo de los recursos p煤blicos y la eficiencia en el logro de los objetivos.

Visi贸n:

Ser reconocida institucionalmente como garante del sistema de control interno y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con estricto apego a los principios de eficiencia, eficacia, econom铆a y transparencia en la ejecuci贸n y uso de los recursos p煤blicos, para satisfacer las necesidades colectivas, en pro de maximizar la calidad total de la educaci贸n a nivel nacional y la excelencia gerencial del Ministerio del Poder Popular para la Educaci贸n.

Objetivo:

Supervisar, fiscalizar, orientar y coordinar en los t茅rminos establecidos por la Constituci贸n de la Rep煤blica Bolivariana de Venezuela y otras leyes, los recursos p煤blicos, financieros y materiales asignados al Ministerio, as铆 como las operaciones relativas a los mismos, cuyas actuaciones est谩n orientadas a la realizaci贸n de auditorias, inspecciones y cualquier tipo de revisiones fiscales, con el fin de fortalecer los procesos de control interno que garanticen la eficacia, eficiencia y econom铆a en el logro de los objetivos ante el proceso de transformaci贸n y modernizaci贸n de la educaci贸n en Venezuela, establecido en el Plan de Desarrollo Econ贸mico y Social de la Naci贸n.

Pol铆ticas:

Orientar sus actuaciones a generar y fortalecer la Cultura de Control Interno dentro de las instancias adscritas, a los fines de maximizar la excelencia Gerencial de este ente Ministerial en pro de una Educaci贸n de calidad como derecho irrenunciable consagrado en la Constituci贸n de la Rep煤blica Bolivariana de Venezuela.

Enfocar sus actuaciones preferentemente, hacia la evaluaci贸n de las instancias que materializan las pol铆ticas educativas, verificando el cumplimiento de los objetivos establecidos para dichas pol铆ticas, a trav茅s de las siguientes l铆neas de acci贸n:

    1.- Exhortando a los funcionarios responsables de la ejecuci贸n de las pol铆ticas educativas (Directores de Zonas Educativas, Administradores, Directores de Unidades Educativas, Coordinadores de Programas Sociales y Educativos, entre otros) a llevar una lucha frontal y sin cuartel contra la Corrupci贸n y la burocracia.

    2.- Evaluando prioritariamente el cumplimiento de los objetivos espec铆ficos y generales de los Programas Sociales, como el Programa de Alimentaci贸n Escolar, el cual debe fundamentarse en el principio de Justicia Social.

    3.- Continuar con el fortalecimiento de las t茅cnicas aplicadas a los procesos de Auditor铆as a los fines de la obtenci贸n de resultados de calidad total, c贸nsonos con las inversiones reales en recursos financieros que realiza nuestra instituci贸n.

Funciones:

Practicar auditorias, inspecciones, fiscalizaciones, ex谩menes, estudios, an谩lisis e investigaciones, para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y correcci贸n de las operaciones, as铆 como, evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, econom铆a, calidad e impacto de la gesti贸n del Ministerio del Poder Popular para la Educaci贸n, de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y normativas dictadas al efecto.

Ejercer las potestades de investigaci贸n establecidas en la Ley Org谩nica de la Contralor铆a General de la Rep煤blica y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Ejecutar procedimientos para la formulaci贸n de reparos, declaratoria de responsabilidad administrativa o imposici贸n de multas, cuando en el ejercicio de las funciones de control o de las potestades investigativas realizadas, surgieren elementos de convicci贸n o prueba de contravenci贸n de las normas de car谩cter legal o sublegal, con da帽o al patrimonio por parte de funcionarios, empleados, obreros o particulares.

Prestar asesor铆as y apoyo a las diferentes dependencias administrativas y operativas, a los fines de fortalecer y consolidar el Sistema de Control Interno en este Organismo.

Ejecutar lineamientos y directrices en materia de Auditor铆a de gesti贸n, proponer los componentes respectivos a ser incorporados en los programas de trabajo y prestar apoyo t茅cnico entre s铆, para la realizaci贸n de las actuaciones.

Auditor Delegado:
Lic. Lenmarx E. Paredes G.

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